一、 *采购人名称: ******人民政府
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************198
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******人民政府
六、 *验收日期: 2025年5月12日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号 普通干电池 电池 30 150.0 南孚/NANFU5号 验收通过 2 大卫 簸箕 10 380.0 大卫大卫扫把套装 验收通过 3 好媳妇 胶棉拖把 10 540.0 好媳妇33cm胶棉拖把 验收通过 4 天堂伞193E碰升级黑胶伞 伞 50 2000.0 天堂伞天堂伞193E碰升级黑胶伞 验收通过 5 得力 7093 胶棒 72 288.0 得力/deli7093 验收通过 6 得力 18275-03 多功能插座 10 490.0 得力/deli18275-03 验收通过 7 得力 S01-A 中性笔 100 280.0 得力/deliS01-A 验收通过 8 维达 VS4427 卷筒纸4457 20 2400.0 维达/VindaVS4427 验收通过 9 得力 33511 档案盒 100 550.0 得力/deli33511 验收通过 10 汉霖 5088 背心式垃圾袋 400 1000.0 汉霖5088 验收通过 11 得力 5901 得力(deli)5只A4加宽加厚15mm抽杆夹文件夹 5901 200 300.0 得力/deli5901 验收通过 12 美的 MYR718S 饮水机 5 1600.0 美的/MideaMYR718S 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 徐佳玲
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